集团组织召开审计发现问题整改工作会议
2020-08-208月19日,集团组织召开审计发现问题整改工作会议,传达学习全省审计查出问题整改工作电视会议精神,落实省审计厅和省国资委关于审计整改工作的要求,通报审计发现的主要问题情况,部署集团审计整改工作。集团党委常委、副总经理李航出席会议并讲话,执行总监王启祥主持会议。
李航对集团审计整改工作提出五方面要求:一是坚持问题导向,不折不扣抓好审计整改落实各项工作。二是全面系统整改,各相关单位要对审计发现的问题进行全面梳理,建立整改台账,及时对账销号;总部部室要发挥好业务指导作用,牵头整改企业共性问题,推动企业治理体系建设和治理能力提升。三是突出重点难点整改,对于体制性、机制性、普遍性问题,主责部室要做好调查研究,找到痛点,整合力量,集中攻关,确保取得明显成效。四是强化督查考核,将审计查出重大问题整改事项纳入督查督办范围;对整改中弄虚作假、推诿扯皮、敷衍了事等形式主义、官僚主义问题,严肃追责问责。五是健全机制,将“当下改”与“长久立”结合起来,注重补齐制度短板,促进源头治理,做到发现一个、解决一个、警示一片、打好补丁,把“不贰过”要求落到实处。
会议强调,各有关单位和部室要进一步提高思想认识,深刻认识审计整改对提高企业发展质量、优化产业布局、强化管理内控、提升盈利能力的重要意义,把审计整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验,以刀刃向内的自我革命精神全力抓好审计整改工作,确保如期、全面、彻底整改到位。
各相关权属单位、各部室负责同志参加会议。